收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
|
收 入 項 目 |
2017年預算 |
支出項目類別 |
2017年預算 |
支出功能分類 |
2017年預算 |
支出經(jīng)濟分類 |
2017年預算 |
一、一般預算收入 |
12,965,708.00 |
一、基本支出 |
198,708.00 |
一、一般公共服務支出 |
|
一、工資福利支出 |
|
一般預算撥款 |
12,965,708.00 |
工資福利支出 |
|
二、外交支出 |
|
二、商品和服務支出 |
78,263,330.44 |
繳入國庫的行政事業(yè)性收費收入 |
|
對個人和家庭的補助 |
198,708.00 |
三、國防支出 |
|
三、對個人和家庭的補助 |
198,708.00 |
罰沒收入 |
|
商品和服務支出 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、對企事業(yè)單位的補貼 |
|
專項收入 |
|
二、項目支出 |
79,263,330.44 |
五、教育支出 |
|
五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
其他應繳預算收入 |
|
基本建設類 |
|
六、科學技術支出 |
|
七、債務利息支出 |
|
國有資產(chǎn)有償使用收入 |
|
行政事業(yè)類 |
78,263,330.44 |
七、文化體育與傳媒支出 |
|
九、基本建設支出 |
|
二、政府性基金收入 |
|
其他類 |
1,000,000.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
198,708.00 |
十、其他資本性支出 |
|
三、繳入專戶收入 |
|
三、上繳上級支出 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
十二、其他支出 |
1,000,000.00 |
四、事業(yè)收入 |
66,496,330.44 |
四、對附屬單位補助支出 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
79,263,330.44 |
|
|
五、經(jīng)營收入 |
|
五、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
七、上級補助收入 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
八、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
九、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
|
|
十五、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、國有資本經(jīng)營預算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、預備費 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十一、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十二、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十三、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 計 |
79,462,038.44 |
本 年 支 出 合 計 |
79,462,038.44 |
本 年 支 出 合 計 |
79,462,038.44 |
本 年 支 出 合 計 |
79,462,038.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年結余 |
|
本年結余 |
|
本年結余 |
|
本年結余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
79,462,038.44 |
支 出 總 計 |
79,462,038.44 |
支 出 總 計 |
79,462,038.44 |
支 出 總 計 |
79,462,038.44 |
|